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2021年度开封市卫生计生监督局部门决算
[ 时间:2022-10-12   访问量:1539

目  录

第一部分  开封市卫生计生监督局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

第四部分  名词解释


(注:部门决算软件中提取的公开套表缺国有资本经营预算收支决算公开表,需要手工添加,没有数据的报空表,但需要在左上角填写单位名称。)

 

第一部分 开封市卫生计生监督局概况

 

一、部门职责

负责监督检查全市卫生计生法律法规的落实情况,依法开展医疗卫生、传染病防治、公共场所卫生、饮用水卫生、放射卫生、职业卫生、学校卫生、计划生育、中医服务、消毒产品、涉水产品、餐具饮具集中消毒服务单位监督执法工作,依法查处非法行医、非法采供血、非法开展胎儿性别鉴定、非法开展人工终止妊娠及“代孕”等违法违规行为。

二、机构设置

开封市卫生计生监督局共有 8 个内设科室,分别为办公室、综合科、财务工资科、 稽查宣教科、职业病放射卫生监督科、学校卫生监督科、传染病防治监督科、医疗卫生监督科。

 

第二部分  2021年度部门决算表

 



收入支出决算总表






公开01表

部门:开封市卫生计生监督局





金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

328.84

一、一般公共服务支出

32


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

35


五、事业收入

5


五、教育支出

36


六、经营收入

6


六、科学技术支出

37


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38


八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

39

34.00


9


九、卫生健康支出

40

409.01


10


十、节能环保支出

41



11


十一、城乡社区支出

42



12


十二、农林水支出

43



13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45



15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50

15.00


20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53



23


二十三、其他支出

54



24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

328.84

本年支出合计

58

458.01

使用非财政拨款结余

28


结余分配

59


年初结转和结余

29

129.17

年末结转和结余

60



30



61


总计

31

458.01

总计

62

458.01

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

 



 

 

 

收入决算表













公开02表



部门:开封市卫生计生监督局










金额单位:万元



项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入



功能分类科目编码

科目名称







栏次

1

2

3

4

5

6

7



合计

328.84

328.84








208

社会保障和就业支出

34.00

34.00








20805

行政事业单位养老支出

34.00

34.00








2080502

  事业单位离退休

15.52

15.52








2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.48

18.48








210

卫生健康支出

279.84

279.84








21004

公共卫生

265.67

265.67








2100402

  卫生监督机构

254.11

254.11








2100408

  基本公共卫生服务

11.56

11.56








21011

行政事业单位医疗

14.17

14.17








2101101

  行政单位医疗

8.71

8.71








2101103

  公务员医疗补助

5.45

5.45








221

住房保障支出

15.00

15.00








22102

住房改革支出

15.00

15.00








2210201

  住房公积金

15.00

15.00








注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。




















支出决算表










公开03表

部门:开封市卫生计生监督局









金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

458.01

330.83

127.18




208

社会保障和就业支出

34.00

34.00





20805

行政事业单位养老支出

34.00

34.00





2080502

  事业单位离退休

15.52

15.52





2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.48

18.48





210

卫生健康支出

409.01

281.83

127.18




21004

公共卫生

299.88

267.66

32.22




2100402

  卫生监督机构

267.66

267.66





2100408

  基本公共卫生服务

32.22


32.22




21011

行政事业单位医疗

14.17

14.17





2101101

  行政单位医疗

8.71

8.71





2101103

  公务员医疗补助

5.45

5.45





21099

其他卫生健康支出

94.96


94.96




2109999

  其他卫生健康支出

94.96


94.96




221

住房保障支出

15.00

15.00





22102

住房改革支出

15.00

15.00





2210201

  住房公积金

15.00

15.00





注:本表反映部门本年度各项支出情况。













 

 

 

财政拨款收入支出决算总表










公开04表


部门:开封市卫生计生监督局








金额单位:万元


收         入

支         出


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营

预算财政拨款



栏次


1

栏次


2

3

4

5


一、一般公共预算财政拨款

1

328.84

一、一般公共服务支出

33






二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34






三、国有资本经营财政拨款

3


三、国防支出

35







4


四、公共安全支出

36







5


五、教育支出

37







6


六、科学技术支出

38







7


七、文化旅游体育与传媒支出

39







8


八、社会保障和就业支出

40

34.00

34.00





9


九、卫生健康支出

41

409.01

409.01





10


十、节能环保支出

42







11


十一、城乡社区支出

43







12


十二、农林水支出

44







13


十三、交通运输支出

45







14


十四、资源勘探工业信息等支出

46







15


十五、商业服务业等支出

47







16


十六、金融支出

48







17


十七、援助其他地区支出

49







18


十八、自然资源海洋气象等支出

50







19


十九、住房保障支出

51

15.00

15.00





20


二十、粮油物资储备支出

52







21


二十一、国有资本经营预算支出

53







22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54







23


二十三、其他支出

55







24


二十四、债务还本支出

56







25


二十五、债务付息支出

57







26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58






本年收入合计

27

328.84

本年支出合计

59

458.01

458.01




年初财政拨款结转和结余

28

129.17

年末财政拨款结转和结余

60






  一般公共预算财政拨款

29

129.17


61






  政府性基金预算财政拨款

30



62






  国有资本经营预算财政拨款

31



63






总计

32

458.01

总计

64

458.01

458.01




注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。















 


一般公共预算财政拨款支出决算表








公开05表


部门:开封市卫生计生监督局






金额单位:万元


项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

458.01

330.83

127.18


208

社会保障和就业支出

34.00

34.00



20805

行政事业单位养老支出

34.00

34.00



2080502

  事业单位离退休

15.52

15.52



2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.48

18.48



210

卫生健康支出

409.01

281.83

127.18


21004

公共卫生

299.88

267.66

32.22


2100402

  卫生监督机构

267.66

267.66



2100408

  基本公共卫生服务

32.22


32.22


21011

行政事业单位医疗

14.17

14.17



2101101

  行政单位医疗

8.71

8.71



2101103

  公务员医疗补助

5.45

5.45



21099

其他卫生健康支出

94.96


94.96


2109999

  其他卫生健康支出

94.96


94.96


221

住房保障支出

15.00

15.00



22102

住房改革支出

15.00

15.00



2210201

  住房公积金

15.00

15.00



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



 

一般公共预算财政拨款基本支出表

部门:

开封市卫生计生监督局






金额单位:万元


人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

290.70

302

商品和服务支出

23.68

307

债务利息及费用支出


30101

  基本工资

89.17

30201

  办公费

2.42

30701

  国内债务付息


30102

  津贴补贴

94.66

30202

  印刷费

0.54

30702

  国外债务付息


30103

  奖金

53.51

30203

  咨询费


310

资本性支出

0.94

30106

  伙食补助费


30204

  手续费


31001

  房屋建筑物购建


30107

  绩效工资


30205

  水费

0.13

31002

  办公设备购置


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

18.48

30206

  电费

3.20

31003

  专用设备购置

0.94

30109

  职业年金缴费


30207

  邮电费

0.02

31005

  基础设施建设


30110

  职工基本医疗保险缴费

8.71

30208

  取暖费


31006

  大型修缮


30111

  公务员医疗补助缴费

5.45

30209

  物业管理费


31007

  信息网络及软件购置更新


30112

  其他社会保障缴费

0.22

30211

  差旅费


31008

  物资储备


30113

  住房公积金

15.00

30212

  因公出国(境)费用


31009

  土地补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费

3.02

31010

  安置补助


30199

  其他工资福利支出

5.50

30214

  租赁费


31011

  地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

15.52

30215

  会议费


31012

  拆迁补偿


30301

  离休费


30216

  培训费

0.14

31013

  公务用车购置


30302

  退休费

15.52

30217

  公务接待费


31019

  其他交通工具购置


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费

2.84

31021

  文物和陈列品购置


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31022

  无形资产购置


30305

  生活补助


30225

  专用燃料费


31099

  其他资本性支出


30306

  救济费


30226

  劳务费

0.97

399

其他支出


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


39906

  赠与


30308

  助学金


30228

  工会经费


39907

  国家赔偿费用支出


30309

  奖励金


30229

  福利费

6.07

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费

0.31

39999

  其他支出


30311

  代缴社会保险费


30239

  其他交通费用





30399

  其他对个人和家庭的补助


30240

  税金及附加费用








30299

  其他商品和服务支出

4.03




人员经费合计

306.21

公用经费合计

24.62

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。


 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

部门:

 开封市卫生计生监督局










单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
  购置费

公务用车
  运行费

小计

公务用车
  购置费

公务用车
  运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12













注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08表


部门:


开封市卫生计生监督局






单位:万元


项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计












































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


说明:我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。(无数的报空表,写此说明


国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表









公开09表

部门:


开封市卫生计生监督局






单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计







































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明:我部门没有国有资本经营收入,故本表无数据。(无数的报空表,写此说明)


 

第三部分  2021年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为458.01万元。与上年度相比,收、支总计各减少17.36万元,下降3.65%。主要原因是正常的人员工资调整、专项资金减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计458.01万元,其中:财政拨款收入328.84万元,占71.80%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计458.01万元,其中:基本支出330.83万元,占72.23%;项目支出127.18万元,占27.77%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为458.01万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少17.36万元,下降3.65%。主要原因是正常的人员工资调整、专项资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出458.01万元,占本年支出合计的100%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少17.36万元,下降3.65%。主要原因是正常的人员工资调整、专项资金减少。

(二)结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出458.01万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出458.01万元,占100%;外交(类)支出万元,占%;……。

(三)具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为275.3万元,支出决算为458.01万元,完成年初预算的166.35%。其中:

1.    社会保障和就业支出(类)

年初预算为30.10万元, 支出决算为34万元,完成年初预算的112.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员待遇的提高

(1)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项)

年初预算为14.2万元,支出决算为15.5万元,完成年初预算的109.15%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员待遇的提高

(2)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为15.90万元,支出决算为18.48万元,完成年初预算的116.22%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员待遇的提高及基本养老保险标准提高

2.卫生健康支出(类)

年初预算为232.32万元,支出决算为279.84万元,完成年初预算的120.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在编人员工资待遇的提高及疫情影响,外出执法大幅增加。

(1)公共卫生(款)卫生监督机构 (项)

年初预算为232.32万元.支出决算为267.67万元,完成年初预算的115.21%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是卫生监督机构基本支出增加及疫情影响,外出执法大幅增加。

(2)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)

支出决算为32.21万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是健康素养和避孕药具管理补助资金未列入年初预算。

(3)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为7.31万元.支出决算为8.7万元,完成年初预算的119.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是将医疗保险缴费基数调整和人员增加。

(4)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

年初预算为5.45万元.支出决算为5.45万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务员医疗补助缴费基数的调整。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积

金(项)。

年初预算为12.9万元,支出决算为15.00万元,完成年初预算的115.28 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴费人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出330.83万元。其中:人员经费306.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……;公用经费24.62万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.50万元,支出决算为4.21万元,完成预算的93.33%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格按照经费标准执行。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算4万元,完成预算的93.33%,占89%;公务接待费支出决算0.5万元,完成预算的90%,占11%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是……。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费年初预算为4.00万元,支出决算为3.74万元,完成年初预算的93.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照经费标准执行。其中:

公务用车购置支出为0万元,购置车辆0辆,其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行支出3.74万元。主要用于公车保险执行公务过路费及油费等。2021年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费年初预算为0.5万元,支出决算为0.47万元,完成年初预算的94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行“八项规定”和市委市政府关于厉行节约反对浪费的规定,不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

按照财政部门工作安排,结合各业务科室和项目单位,

开展预算绩效管理工作。

(二)项目绩效自评结果。

按照财政部门工作安排,监督检查全市卫生计生法律法规的落实情况,依法开展医疗卫生、传染病防治、公共场所卫生、饮用水卫生、放射卫生、职业卫生、学校卫生、计划生育、中医服务、消毒产品、涉水产品、餐具饮具集中消毒服务单位监督执法工作,依法查处非法行医、非法采供血、非法开展胎儿性别鉴定、非法开展人工终止妊娠及“代孕”等违法违规行为,经自评,上述项目基本实现预算绩效目标,项目绩

效自评结果均为“优

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

根据国家基本公共卫生服务项目绩效评价实施方案,由

省卫健委组织对 2021 年度该项目实施情况开展绩效评价工作,开封市 2021年度国家基本公共卫生服务项目绩效评价结果在全省排名靠前。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。主要用于……,其中0等项目年末结转和结余资金数额较大,主要原因:……。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。主要用于……,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是……。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是……。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

2021年期末,我部门共有车辆2辆,其中:省级领导干部用车××辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。




第四部分  名词解释



一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

 

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